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云意电气:监事会关于公司2020年度内部控制自我评价报告的核查意见

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云意电气:监事会关于公司2020年度内部控制自我评价报告的核查意见

时间:2021年04月01日 20:30:57 中财网

原标题:云意电气:监事会关于公司2020年度内部控制自我评价报告的核查意见

云意电气:监事会关于公司2020年度内部控制自我评价报告的核查意见


江苏云意电气股份有限公司监事会

关于公司2020年度内部控制自我评价报告的核查意见



为了进一步加强和规范公司内部控制,提高公司的管理水平和风险防范能力,
公司监事会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制
监管要求,结合江苏云意电气股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制有关
制度,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,公司董事会对公司截至2020
年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价,并出
具《2020年度内部控制自我评价报告》。公司监事会认真审阅了公司《2020年度
内部控制自我评价报告》,现发表意见如下:

2020年度,公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,结合公司
实际情况,遵循内部控制的基本原则,进一步完善了公司的内部控制制度,保证
了公司各项业务活动的有序、有效开展,保护了公司资产的安全、完整,维护了
公司及全体股东的利益。


综上所述,监事会认为:公司已根据自身的实际情况建立了较为完善的法人
治理结构和内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实
际需要,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的
建设及运行情况。








江苏云意电气股份有限公司监事会

二〇二一年四月二日


















(本页无正文,为江苏云意电气股份有限公司监事会关于公司2020年度内部控
制自我评价报告的核查意见签字页)



监事签名:





李亚超 孔令峰





朱巧云











江苏云意电气股份有限公司监事会

年 月 日


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